Achiziția directă SICAP DA10514089, având ca obiect „Implementare Sistem Control Intern Managerial - OSGG 400/2015 cu modif si completarile ulterioare”, a fost publicată de COMUNA PIETRARI (PRIMARIA PIETRARI DAMBOVITA) la 10 ianuarie 2017 cu valoarea de 10.000 RON. Furnizorul selectat este VIVA CONTROL S.R.L.. Cod CPV: 79411000-8.
10.000,00 RON
Monedă secundară: 2.221,04
10 ian. 2017, 09:55
10 ian. 2017, 13:58
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
La nivelul institutiilor publice se constituie, prin dispozitia primarului, în baza hotarârii Consiliului local, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu OSGG 400/2015, comisie ce are obligatia implementarii si/ sau dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial la nivelul propriei institutii. De ce noi? Care sunt beneficiile? • Cu peste 655 de unitati implementate, va oferim cel mai bun raport calitate-pret de pe piata; • Documentatie verificata si apreciata în peste 210 unitati de catre expertii; • Va elaboram cu maxima seriozitate, toate procedurile pentru unitatea dvs.: - procedurile specifice pentru fiecare compartiment: contabilitate, achizitii publice, secretariat, resurse umane, impozite si taxe, cadastru, urbanism, stare civila, registru agricol, asistenta sociala, cultura si biblioteca, ISU, domeniul public, audit intern, etc. ; - registrul de riscuri în functie de specificul si structura unitatii; - Codul de conduita etica pentru salariatii unitatii: functionari publici si personal contractual; - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern (descrierea fiecarui standard), etc • Va oferim asistenta pe durata controalelor, realizarea raportarilor obligatorii, etc. • În maxim 30 de zile puteti avea toata documentatia (de la decizii, registru riscuri, proceduri, etc)! – numai sa le semnati; Ce puteti pierde?
La nivelul institutiilor publice se constituie, prin dispozitia primarului, în baza hotarârii Consiliului local, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu OSGG 400/2015, comisie ce are obligatia implementarii si/ sau dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial la nivelul propriei institutii. De ce noi? Care sunt beneficiile? • Cu peste 655 de unitati implementate, va oferim cel mai bun raport calitate-pret de pe piata; • Documentatie verificata si apreciata în peste 210 unitati de catre expertii; • Va elaboram cu maxima seriozitate, toate procedurile pentru unitatea dvs.: - procedurile specifice pentru fiecare compartiment: contabilitate, achizitii publice, secretariat, resurse umane, impozite si taxe, cadastru, urbanism, stare civila, registru agricol, asistenta sociala, cultura si biblioteca, ISU, domeniul public, audit intern, etc. ; - registrul de riscuri în functie de specificul si structura unitatii; - Codul de conduita etica pentru salariatii unitatii: functionari publici si personal contractual; - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern (descrierea fiecarui standard), etc • Va oferim asistenta pe durata controalelor, realizarea raportarilor obligatorii, etc. • În maxim 30 de zile puteti avea toata documentatia (de la decizii, registru riscuri, proceduri, etc)! – numai sa le semnati; Ce puteti pierde? •Siguranta ca documentele sunt în regula si unitatea este pregatita pentru control; •Peste 127 proceduri conform ultimilor reglementari; •Plata în termen de 6 luni din momentul semnarii contractului; •Documentatie elaborata în maxim 30 de zile din momentul semnarii contractului;
Valoare poziție
10 K RON
la sediul primariei
Dupa livrarea lucrarii la termenul stabilit prin contract.